為貫徹落實(shí)集團(tuán)關(guān)于內(nèi)控制度修訂的方案,4日上午,交通集團(tuán)財(cái)務(wù)融資部組織召開(kāi)“財(cái)務(wù)內(nèi)控制度修訂”研討會(huì),專項(xiàng)研究集團(tuán)及權(quán)屬子公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立健全事項(xiàng),集團(tuán)全體財(cái)務(wù)人員參加。
會(huì)議指出,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)控制度建設(shè),對(duì)于集團(tuán)實(shí)施規(guī)范管理、防控風(fēng)險(xiǎn)非常必要,與會(huì)人員認(rèn)真做好制度修訂的準(zhǔn)備工作,對(duì)標(biāo)制度規(guī)范,堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,建立健全集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè),嚴(yán)格按照集團(tuán)修訂方案要求進(jìn)行修訂、完善。最后,會(huì)議就“集團(tuán)現(xiàn)有內(nèi)部控制制度是否缺失”、“已制定的制度是否符合現(xiàn)行規(guī)定”、“當(dāng)前制度是否得到有效執(zhí)行”等方面進(jìn)行了重點(diǎn)討論。
通過(guò)本次會(huì)議,與會(huì)人員對(duì)制度解讀更加清晰明了,提高了方案修訂的操作性,對(duì)制度細(xì)節(jié)的了解和后續(xù)實(shí)踐工作頗有幫助。