為充分發(fā)揮內(nèi)部審計工作在防范風(fēng)險、完善管理和促進企業(yè)經(jīng)濟效益提升的監(jiān)督與服務(wù)功能,12月4日下午,明茂公司按照內(nèi)部審計工作計劃,在港嘉公司會議室開展權(quán)屬企業(yè)財務(wù)內(nèi)部審計工作。
明茂公司審計人員對港嘉公司2024年前三季度的會計憑證、會計報表,財務(wù)內(nèi)控管理情況等做了一次全面檢查;明茂公司審計人員檢查過程中對發(fā)現(xiàn)的問題做了詳細(xì)記錄,并將據(jù)此出具內(nèi)部審計報告。
下一步,明茂公司將繼續(xù)加大審計隊伍的建設(shè)力度,促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能。